崗位職責:
1、重點領域開展審計,關注成本優(yōu)化、采購合規(guī)及費用管控,提出降本建議。
2、開展內(nèi)控管理審計,評估關鍵業(yè)務流程(如招投標管理)的內(nèi)控有效性,輸出流程優(yōu)化及整改方案。
3、推進反舞弊專項監(jiān)察,負責投訴舉報調(diào)查及主動監(jiān)察項目,輸出調(diào)查結果,防控舞弊風險。
4、通過審計追回損失、實現(xiàn)降本,協(xié)助部門完成年度降本挽損金額目標。
5、按計劃完成年度審計監(jiān)察案件及內(nèi)控建設項目,確保重大案件結案、內(nèi)控審計覆蓋及有效建議輸出達到指標要求。
6、配合完成招標監(jiān)督、評委抽查等臨時性審計事務及領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、 本科及以上學歷,審計、財務、法律等相關專業(yè)背景。
2、 2年以上內(nèi)部審計、監(jiān)察或反舞弊相關工作經(jīng)驗,有制造業(yè)、環(huán)衛(wèi)或供應鏈審計經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、熟悉內(nèi)部審計流程與方法,具備較強的數(shù)據(jù)分析、邏輯判斷及調(diào)查取證能力,了解企業(yè)內(nèi)控與風險管理框架,能獨立撰寫審計報告及管理建議。
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)及跨部門合作能力,責任心強,職業(yè)道德良好,具備較強的學習能力和團隊協(xié)作精神。
5、持有CIA、CPA等相關證書者優(yōu)先。