崗位職責(zé):
1.參與制定年度內(nèi)審計劃(包括采購、銷售、固定資產(chǎn)等)流程審計、反舞弊調(diào)查、其他專項工作審計;
2.根據(jù)內(nèi)審計劃,可獨立開展內(nèi)審工作(包括但不限于采購、銷售、存貨等流程審計),形成內(nèi)審工作底稿和內(nèi)審報告;
3.負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)部違規(guī)行為,對公司內(nèi)部控制做出客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估并出具評估報告,形成良好的內(nèi)控環(huán)境;
4.收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿、對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,能及時與被審計部門溝通,形成內(nèi)審建議并及時與公司反饋;
5.跟進(jìn)內(nèi)審報告建議,督促被審計部門做整改;
6.建立內(nèi)審舉報制度,對被舉報事項開展調(diào)查,出具相應(yīng)報告;
7.其他與內(nèi)部審計職能相關(guān)的工作;
8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,會計、審計、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);
2.具有5年以上內(nèi)部審計或會計事務(wù)所工作經(jīng)驗,有半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)驗及IPO經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.熟悉企業(yè)風(fēng)險管理和內(nèi)控流程;
4.持有相關(guān)專業(yè)證書者(CPA、CIA)優(yōu)先考慮。