崗位職責
質(zhì)量控制體系建設與維護
1)依據(jù)國內(nèi)外審計準則、會計準則以及監(jiān)管要求,結(jié)合本所實際情況,制定、更新和完善事務所質(zhì)量控制政策、程序及操作手冊。調(diào)整內(nèi)部制度(如簡化底稿模板、優(yōu)化復核層級)
2、審計項目質(zhì)量監(jiān)督與復核
按照質(zhì)量控制標準,對各類審計項目的工作底稿和審計報告進行獨立復核,確保審計程序執(zhí)行到位、審計證據(jù)充分適當、審計結(jié)論客觀準確。對復核過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與項目負責人溝通,提出明確的整改要求,并跟蹤整改落實情況。
3.風險管理與合規(guī)
1)評估業(yè)務執(zhí)行中的風險點,制定防范措施。
2)處理監(jiān)管機構(gòu)檢查、投訴或質(zhì)詢,協(xié)調(diào)應對措施并提交整改報告。
3)協(xié)助事務所應對外部監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會的執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作,準備相關(guān)資料,解答檢查過程中的疑問。
4、內(nèi)部質(zhì)量檢查與整改跟蹤
制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量檢查計劃,依據(jù)檢查結(jié)果,形成詳細的質(zhì)量檢查報告,客觀公正地指出存在的問題,提出針對性的整改建議,并與相關(guān)部門負責人進行溝通反饋,建立整改跟蹤機制,對整改情況進行持續(xù)監(jiān)控。
5、參與行業(yè)研究與政策法規(guī)跟蹤
積極參加本所及行業(yè)組織的各類研究活動,關(guān)注國內(nèi)外審計行業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)、政策法規(guī)變化以及監(jiān)管案例。編制本所的產(chǎn)品手冊、技術(shù)標準和操作指南等。
6、團隊管理及其他
1)領導質(zhì)量控制團隊,分配任務并監(jiān)督執(zhí)行。
2)與各業(yè)務部門協(xié)作,確保質(zhì)量控制貫穿業(yè)務流程。
3)完成領導交辦的其他與質(zhì)量控制相關(guān)的臨時性任務。