1、遵照集團內(nèi)部審計管理制度和集團管理要求,協(xié)助完成集團內(nèi)部財務(wù)審計工作,防范企業(yè)內(nèi)部風險;
2、根據(jù)內(nèi)部審計管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計制度,促使審計工作規(guī)范化;
3、根據(jù)內(nèi)部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務(wù)收支、專項資金的核算和使用、財務(wù)預(yù)算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據(jù)內(nèi)部審計要求,指導(dǎo)并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位
任職資格:
1、本科以上學歷,特別優(yōu)秀者可放寬;
2、工作經(jīng)驗:三年以上同崗位相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、具有財務(wù)或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè)知識,具有中級以上職稱,能熟練運用用有等財務(wù)軟件及excel等辦公軟件,文字表達能力強。
4、正直、認真、獨立、有主見,具有溝通和領(lǐng)導(dǎo)能力。