崗位職責
1、對公司及其子公司進行財務審計、經(jīng)濟責任審計、經(jīng)濟效益審計、專項審計等內(nèi)部審計工作。
2、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等。
3、建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
4.配合外部審計,負責對審計活動涉及的社會中介機構(gòu)的質(zhì)量管理,協(xié)調(diào)配合外部審計機構(gòu)實施審計項目;
5.建立健全審計檔案歸檔與管理制度;
任職資格
1.經(jīng)驗及行業(yè)背景:制造行業(yè)三年以上內(nèi)審經(jīng)驗,或五年以上外審經(jīng)驗;
2.有制造行業(yè)五年以上財務管理經(jīng)驗;
3.有制造業(yè)上市公司經(jīng)驗優(yōu)先。
4.一本以上學歷,男女不限,28-38歲,審計、財務相關專業(yè)
5.有中級以上職稱、或有注冊會計師證
6.形象良好,溝通表達能力強,