崗位內容:
1、組織開展和落實內部審計、專項審計,配合外部審計機構對公司的審計,并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤,督促整改。
2、檢查公司及相關部門的內部控制制度和管理體系的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經濟型進行評價。
3、能獨立完成審計項目,包括制定計劃、執(zhí)行程序、編制工作底稿和報告。
4、具備風險識別、評估及提出改進建議的能力。
5、及時更新和完善內部控制流程和文檔。
6、完成上級領導交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,至少6年內部審計工作經驗。
2、熟悉審計流程和方法,熟練運用辦公軟件。
3、具有較強的組織和領導能力。
4、熟悉財經法規(guī)、內部控制制度及行業(yè)(房地產業(yè)、服務業(yè)等)的業(yè)務流程。
有制造業(yè)/服務業(yè)/上市公司從業(yè)經驗者優(yōu)先